一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
綜合行政執(zhí)法大隊(duì)的主要職能是:負(fù)責(zé)行使依法授權(quán)或委托的規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域的行政執(zhí)法職責(zé),完成街道黨工委、辦事處交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
根據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<重慶市渝中區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(渝委辦發(fā)[2024]16號),街道辦事處所屬事業(yè)單位職責(zé)、機(jī)構(gòu)、編制進(jìn)行調(diào)整,因此新增二級事業(yè)單位解放碑街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì),并進(jìn)行獨(dú)立核算。
預(yù)算編制時(shí)在職事業(yè)干部6人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)117.69萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款117.69萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年減少10.38萬元,主要是基本支出減少10.38萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)117.69萬元,其中:一般公共服務(wù)支出90.99萬元,社會保障和就業(yè)支出14.60萬元,衛(wèi)生健康支出5.14萬元,住房保障支出6.97萬元;支出較去年減少10.38萬元,主要是基本支出減少10.38萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.69萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117.69萬元,比2024年減少10.38萬元。其中:基本支出117.69萬元,比2024年減少10.38萬元,主要原因是在于厲行節(jié)約,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是二級單位無政府性基金預(yù)算。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
二級單位不涉及三公經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
無其他需說明的重要事項(xiàng)。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:胡亞? 聯(lián)系方式:023-68815897?
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